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2014年預(yù)算公開

發(fā)布時間 : 2014-02-05 來源:區(qū)財政局 字體大小:

天心區(qū)財政局2014年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市財稅法律、法規(guī)和方針政策;制定并組織實施全區(qū)與財政有關(guān)的規(guī)范性文件、實施細(xì)則和規(guī)章制度;參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂區(qū)與街道財政分配政策并執(zhí)行;完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

(二)承擔(dān)全區(qū)財政收入的組織協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)財稅任務(wù)、財源建設(shè)專項考核;執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、國有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法。

(三)負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行;編制區(qū)本級財政總決算;匯總?cè)珔^(qū)財政收支預(yù)算和總決算;受區(qū)人民政府委托,向區(qū)人大及其常委會報告區(qū)本級預(yù)算、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算;組織制定區(qū)本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額草案,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算,對區(qū)本級各部門(單位)的預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整和決算實施監(jiān)督。

(四)負(fù)責(zé)政府非稅收入、政府性基金、收費票據(jù)、彩票監(jiān)督管理工作。

(五)組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫資金安全管理工作;制定政府采購相關(guān)制度并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)工資統(tǒng)發(fā)工作。

(六)負(fù)責(zé)全區(qū)各街道財政管理工作,制定并執(zhí)行街道財政管理的有關(guān)制度、辦法,組織實施街道財政管理方式改革,依法指導(dǎo)、監(jiān)督街道的財務(wù)活動,規(guī)范街道財政收支行為;加強(qiáng)村(社區(qū))財務(wù)管理的監(jiān)督、指導(dǎo)。

(七)負(fù)責(zé)控制社會集團(tuán)購買力工作;管理財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。

(八)管理全區(qū)國有資產(chǎn);組織實施國有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定和登記;負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理的統(tǒng)計、分析、轉(zhuǎn)讓、處置以及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處與行政仲裁。

(九)管理財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出;負(fù)責(zé)對部門預(yù)算項目支出和政府投資項目預(yù)算進(jìn)行審核;落實基本建設(shè)財務(wù)管理制度;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)財務(wù)、財政支農(nóng)有關(guān)專項資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的管理工作。

(十)執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度;管理財政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出。

(十一)貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財政風(fēng)險;負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理區(qū)政府內(nèi)外債,制定基本管理制度;按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款;承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

(十二)監(jiān)督全區(qū)財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查并反映財政收支管理中的重大問題;組織實施本級財政支出績效評估工作,提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。

(十三)負(fù)責(zé)本區(qū)會計管理工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度;監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位及分行業(yè)的會計制度執(zhí)行情況。

(十四)制定財政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃;組織開展財會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展財會學(xué)術(shù)研究;負(fù)責(zé)財政信息、宣傳、調(diào)研和信息化建設(shè)工作。

(十五)承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門收支概況

2014年部門預(yù)算編報范圍包括局機(jī)關(guān)及國庫集中支付局、非稅局、政府投資預(yù)算中心、政府采購監(jiān)督管理局、財源建設(shè)辦公室等5家直屬事業(yè)單位。收入包括財政撥款(補(bǔ)助)收入;支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括區(qū)財政局歸口管理的一般業(yè)務(wù)專項、專用業(yè)務(wù)專項等專項經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算,2014年年初預(yù)算數(shù)620.75萬元,全部為財政撥款(補(bǔ)助)收入。

(二)支出預(yù)算,2014年年初預(yù)算數(shù)620.75萬元,其中:

1、基本支出:2014年年初預(yù)算數(shù)為502.75萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

2、項目支出:2014年年初預(yù)算數(shù)為118萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:一般業(yè)務(wù)專項18萬元,主要用于政府投資預(yù)算工作經(jīng)費、預(yù)算審查、國庫集中支付、購買非稅票據(jù)、預(yù)算績效管理等方面;專用業(yè)務(wù)專項100萬元,主要用于財政信息應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、會計培訓(xùn)等方面。

2014年收支預(yù)算總表
部門:天心區(qū)財政局 單位:萬元
收入 支出
項目 本年預(yù)算 項目 本年預(yù)算
一、財政撥款(補(bǔ)助)收入 620.75 一、基本支出 502.75
二、財政專戶管理的事業(yè)性收費收入 0.00 二、項目支出 118.00
三、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0.00 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 0.00
四、上級補(bǔ)助收入 0.00 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00
五、其他收入 0.00 五、上繳上級支出 0.00
本年收入合計 620.75 本年支出合計 620.75
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0.00 六、結(jié)余分配
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00
收入總計 620.75 支出總計 620.75

2014年支出預(yù)算表
部門:天心區(qū)財政局 單位:萬元
科目編碼 功能科目 總  計 基本支出 項目支出 事業(yè)單位        經(jīng)營支出 對附屬單位     補(bǔ)助支出 上繳上級支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合計 620.75 502.75 118.00 0.00 0.00 0.00
    201   06 01     行政運行(財政) 441.96 441.96 0.00 0.00 0.00 0.00
    201   06 02     一般行政管理事務(wù)(財政) 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
    201   06 07     信息化建設(shè) 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
    201   06 99     其他財政事務(wù)支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
    205   08 03     培訓(xùn)支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
    210   05 01     行政單位醫(yī)療 28.21 28.21 0.00 0.00 0.00 0.00
    221   02 01     住房公積金 32.59 32.59 0.00 0.00 0.00 0.00

2014年“三公”經(jīng)費預(yù)算表
部門:天心區(qū)財政局 單位:萬元
部門名稱 三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)(財政撥款)
小計 公務(wù)接待費 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置        及運行費 其中:公務(wù)用車購置
長沙市天心區(qū)財政局 39.80 18.80 0.00 21.00 0.00

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